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Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una dismi...

Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la ...

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de C...

09 Documentos Transversales
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sist...

certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaci...

09 Documentos Transversales
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento...

2020 283 vistas 209 descargas
Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se ...

2016 386 vistas 222 descargas
Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación...

2017 312 vistas 197 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El document...

2025 379 vistas 218 descargas
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (S...

2019 367 vistas 204 descargas
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
informes_control_interno 2025 384 vistas 204 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 435 vistas 213 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 535 vistas 218 descargas
Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaciones durante el cuarto trimestre de 2019. El docum...

2020 463 vistas 245 descargas
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
informes_control_interno 2025 348 vistas 216 descargas

Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento en contratos de prestación de servicios y se abordan aspectos normativos sobre vacaciones y compens...

2020 283 vistas 209 descargas

Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se especifica el proceso de autorización, bloqueo de programas no permitidos y el procedimiento para da...

2016 386 vistas 222 descargas

Informe de ejecución de gasto institucional abril 2017 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el gasto institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos correspondiente a abril de 2017. Incluye detalles de contratación de servicios profesionales, certificaciones de insuficiencia de personal, distribución de contratis...

2017 312 vistas 197 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...

2025 379 vistas 218 descargas

Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el segundo semestre de 2019. El documento detalla la metodología utilizada para verifi...

2019 367 vistas 204 descargas

certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf

informes_control_interno 2025 384 vistas 204 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 435 vistas 213 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 535 vistas 218 descargas

Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaciones durante el cuarto trimestre de 2019. El documento detalla la composición y variación de la planta de personal, pagos realizados, contratos celebr...

2020 463 vistas 245 descargas

informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf

informes_control_interno 2025 348 vistas 216 descargas
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