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informeabril2018austeridaddelgasto.pdf
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión...

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Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la Repúbl...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
5300000042920161123.xlsx
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la ...

Informe de avance del plan de mejoramiento a corte 30 de junio de 2022 - Oficina de Control Interno

Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando...

05 Dependencias De Control
planestrategico2019-2022-sectorialsegundosemestre2020invima.xlsx
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Comunicación interna sobre planta de personal y retiros - IV trimestre 2024

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trime...

09 Documentos Transversales
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informeabril2018austeridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 286 vistas 203 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la Repúbli...

2021 303 vistas 214 descargas
5300000042920141231.xlsx
planes_mejoramiento 2025 270 vistas 201 descargas
Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El docu...

2023 394 vistas 212 descargas
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Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargo...

2024 413 vistas 235 descargas
Informe de avance del plan de mejoramiento a corte 30 de junio de 2022 - Oficina de Control Interno

Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgo...

2022 280 vistas 210 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 270 vistas 200 descargas
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Comunicación interna sobre planta de personal y retiros - IV trimestre 2024

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas d...

2024 294 vistas 223 descargas
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informeabril2018austeridaddelgasto.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 286 vistas 203 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la República, presentada mediante formularios electrónicos en el sistema de rendición electrónica de la cuenta...

2021 303 vistas 214 descargas

5300000042920141231.xlsx

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Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El documento detalla la actualización y validación del formato de acta de control HACCP para alimentos y be...

2023 394 vistas 212 descargas

5300000042920161123.xlsx

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Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargos directivos. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que establecen los porc...

2024 413 vistas 235 descargas

Informe de avance del plan de mejoramiento a corte 30 de junio de 2022 - Oficina de Control Interno

Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, con corte al 30 de junio de 2022....

2022 280 vistas 210 descargas

planestrategico2019-2022-sectorialsegundosemestre2020invima.xlsx

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Comunicación interna sobre planta de personal y retiros - IV trimestre 2024

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como listado de funcionarios retirados y análisis de variación...

2024 294 vistas 223 descargas

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