Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integraci...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en ...
2024
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de in...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional ...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Contr...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitac...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herram...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en e...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de auster...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, j...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, audi...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en el cuarto trimestre de 2023. El documento detalla ...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y p...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El docu...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el desarrollo de actividades rel...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, ad...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada g...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, ...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. E...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, auditorías y la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento ...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en el cuarto trimestre de 2023. El documento detalla la planta de personal, los cambios administrativos y los funcionarios retirados, en cumplimiento de ...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento incluye información sobre ingresos, compras, planes de acción, indicadores de gestión, proyect...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el desarrollo de actividades relacionadas con el Código de Ética y Buen Gobierno. Incluye estrategias de socialización, bienestar so...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, adopción de códigos de integridad y acuerdos laborales. El documento evidencia el compromiso de la ent...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2019. El documento describe las políticas, procedimientos y herramientas implementadas para garantizar la adecuada gestión contable, el cumplimiento normativo y la mejora continua en los procesos financieros de la en...
Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital, planta de personal, gastos de salarios y horas extras, y contratos de prestación de servicios. El ...
Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. Explica los controles y procedimientos para la instalación y baja de software en los equipos instituc...