Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre abril y noviembre de 2018. Incluye detalles sobre el equipo auditor, actividades desarrolladas y criterios de auditoría aplicados.
aeropuertos 09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 06 Gestion Territorial

Vista previa no disponible

Tu navegador no puede mostrar la vista previa del PDF directamente.

Descargar PDF Completo